現(xiàn)在很多企業(yè)都已經(jīng)通過了ISO管理體系認證(例如:ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO 14001環(huán)境管理體系、ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO 22000食品安全管理體系、ISO 13485醫(yī)療器械行業(yè)質(zhì)量管理體系、HACCP危害分析與關(guān)鍵控制點管理體系等等)。做這些體系認證的目的是為了: 1.提升公司的榮譽和規(guī)范公司內(nèi)部的管理 2.提升公司品牌在行業(yè)、市場上的影響力 3.增強公司在供應鏈中的地位和分量,和在合作談判桌上的砝碼 4.滿足客戶的要求,提升客戶對公司的信任度 5.有效降低公司業(yè)務(wù)團隊開拓市場的難度 6.公司在招投標過程中加分以便較容易中標 7.滿足委托加工方的要求 8.融洽與公司所在地**監(jiān)管部門的之間的和諧關(guān)系 在上述獲證目的中,對很多企業(yè)來說,較主要的目的就是滿足客戶的要求。因為很多跨國公司或大公司在與供應商合作前都會按照ISO管理體系的要求進行驗廠,以及合作后也會定期到供應商現(xiàn)場按照ISO管理體系的要求進行驗廠審查,驗證所選的供應商內(nèi)部管理是否持續(xù)滿足要求,是否具備持續(xù)地提供質(zhì)量合格且穩(wěn)定的產(chǎn)品的能力。 正是如此,很多企業(yè)不得不維持ISO管理體系的運行和持續(xù)改進。所以,每年都會在企業(yè)內(nèi)部開展ISO管理體系內(nèi)審工作: 1.自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)不足,及時整改落實,確保順利通過客戶驗廠; 2.提升各相關(guān)部門的執(zhí)行意識和責任意識,贏得客戶驗廠時的好感; 3.提前做好充分的準備,確??蛻趄瀼S獲得滿意的結(jié)果。 但是實際情況,每次客戶蒞臨企業(yè)驗廠的結(jié)果,總是有一大堆的問題,導致客戶驗廠*組不滿意,那是為什么呢? 1、**重視方面 每年是按期開展了ISO管理體系內(nèi)審工作,有可能存在**不重視。例如內(nèi)審的**和末次會議不參與、內(nèi)審過程中不巡視,直接影響了內(nèi)審隊伍、被審部門對公司ISO管理體系內(nèi)審工作的重視程度,甚至讓雙方產(chǎn)生走走儀式完成內(nèi)審工作的行為。 【改進建議】: 作為公司**,建議每次內(nèi)審都參加**會議和末次會議,打消內(nèi)審隊伍和被審部門**錯誤地認為“公司**對內(nèi)審工作不重視”的看法。 建議公司**,能不定時到內(nèi)審過程中的重點場所、重點部門巡視,督促內(nèi)審隊伍和被審部門工作的嚴謹性和責任心,必要時給予適當?shù)闹笇Ш完P(guān)心。 建議每次內(nèi)審都要包括對公司**層的審核,以充分引起**層對公司ISO管理體系的重視。 2、內(nèi)審組長任命方面 1.內(nèi)審組長的人選不合適比如沒有一定的話語權(quán)或說話沒有相應的份量、沒有一定的工作魄力。 2.內(nèi)審組長沒有充分發(fā)揮組長的作用。 3.內(nèi)審組長自身在專業(yè)方面有所欠缺。 【改進建議】: 要想每次ISO管理體系的內(nèi)審工作能實現(xiàn)預期的效果,內(nèi)審組長的人選也是一個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié): 1.對ISO管理體系有深入的認知。 2.在公司內(nèi)部有一定話語權(quán)、工作魄力和組織能力的人擔任。 3、內(nèi)審隊伍組建與管理方面 1.可能存在內(nèi)審組成員的選擇與分工不到位,比如選擇的全部是剛剛參加培訓結(jié)束的內(nèi)審員,或讓不熟悉被審部門ISO管理體系情況的內(nèi)審員去審核被審部門。 2.內(nèi)審隊伍對標準理解不到位。 3.內(nèi)審隊伍對內(nèi)審依據(jù)的法律法規(guī)認知不到位或不清楚法律法規(guī)的要求。 4.內(nèi)審隊伍沒有真正搞清楚內(nèi)審的目的或?qū)?nèi)審的目的不重視。 5.不清楚客戶驗廠所關(guān)注的重點過程、重點場所、重點部門,所以不能抓住內(nèi)審的重點內(nèi)容。 【改進建議】: 較好每次內(nèi)審前,對內(nèi)審隊伍做一次內(nèi)審實施前的培訓包括動員,一是充分引起內(nèi)審隊伍的重視,二是加深內(nèi)審隊伍對內(nèi)審知識、技巧、方法的正確理解和把握。尤其是單次內(nèi)審隊伍中存在比較多的新內(nèi)審員的情況。 若可行時,建議外請專業(yè)的老師或機構(gòu)對公司的內(nèi)審隊伍進行一次系統(tǒng)性的內(nèi)審實戰(zhàn)能力強化與提升培訓。 4、內(nèi)審準備方面 1.內(nèi)審準備不充分,例如沒有對公司的ISO管理體系文件全面的、系統(tǒng)的瀏覽,尤其是變更的部分。 2.沒有對內(nèi)審知識再次認真的回顧,加深對內(nèi)審知識的理解與把握。 3.沒有在內(nèi)審前對內(nèi)審隊伍組織召開一次內(nèi)審前的探討會議,消除內(nèi)審隊伍對當次內(nèi)審工作存在的困惑。 【改進建議】: 每次內(nèi)審較好提前確定好具體的內(nèi)審時間,比如提**天,以便給內(nèi)審隊伍預留充足的時間瀏覽公司全套的ISO管理體系文件。 5、內(nèi)審檢查表策劃不到位 1.內(nèi)審檢查表確定的內(nèi)審重點存在有遺失的情況。 2.沒有將客戶關(guān)注的內(nèi)容作為策劃內(nèi)審檢查表內(nèi)容的重點輸入內(nèi)容。 3.內(nèi)審檢查表策劃的審核點沒有輕重之分,體現(xiàn)不出重點。 4.內(nèi)審檢查表沒有根據(jù)當前的實際情況進行策劃,有可能將以前策劃的模板直接拿來使用。 5.內(nèi)審要點的編排順序沒有按照P-D-C-A的原則實施。 【改進建議】: 1.每次內(nèi)審前,較好由內(nèi)審組長(相對都是安排相對比較專業(yè)的人擔任)精心策劃內(nèi)審計劃,充分考慮從上一次內(nèi)審結(jié)束到這次內(nèi)審開始這一時間段的ISO管理體系運行實施情況包括變更的情況。 2.被審部門的審核要點較好與其職責權(quán)限要完全符合。 3.被審部門的先后順序較好按照P-D-C-A原則排列。 4.被審部門的內(nèi)審時間務(wù)必要安排充分,較好預留一定的空余時間。 5.內(nèi)審檢查表務(wù)必要與內(nèi)審計劃相吻合。 6.每個被審部門的內(nèi)審檢查表審核要點較好按照P-D-C-A原則排列。 7.每個被審部門的審核重點包括抽樣范圍、數(shù)量要以審核依據(jù)為主要輸入內(nèi)容。 8.內(nèi)審檢查表編寫完畢較好由內(nèi)審組長負責組織討論,及時發(fā)現(xiàn)不足,及時完善補充。 6、內(nèi)審實施方面 1.內(nèi)審抽樣不到位,有可能內(nèi)審抽樣數(shù)量太少、抽樣不具有連貫性、抽樣不具有代表性。 2.內(nèi)審隊伍存在走過程、敷衍了事的情況。 3.某些部門安排的內(nèi)審時間不充足,導致內(nèi)審匆匆收場,無法保證內(nèi)審效果。 4.沒有制定內(nèi)審的目標,導致內(nèi)審實施過程中出現(xiàn)隨意、隨心、隨性內(nèi)審。 5.沒有建立有效的內(nèi)審激勵機制,有可能內(nèi)審人員與被審部門相互隱瞞包庇。 6.內(nèi)審人員追蹤內(nèi)審證據(jù)的力度不夠深入,只是為了發(fā)現(xiàn)問題而已。 7.內(nèi)審人員的專業(yè)性存在缺失,比如還不如被審部門對ISO管理體系了解透徹深入。 【改進建議】: 1.建議建立內(nèi)審管理激勵機制,包括對內(nèi)審員和被審部門都要考慮激勵。 2.定期對內(nèi)審隊伍開展內(nèi)審實戰(zhàn)強化培訓,以持續(xù)提升內(nèi)審隊伍的內(nèi)審技能。 3.嚴格審查內(nèi)審隊伍編寫的內(nèi)審檢查表,確保重點審核內(nèi)容抽樣的范圍、數(shù)量和前后連貫性。 4.內(nèi)審實施前重點審查內(nèi)審隊伍編寫的內(nèi)審檢查表,確保審核的內(nèi)容務(wù)必在規(guī)定的時間內(nèi)順利完成。 5.內(nèi)審實施前較好組織內(nèi)審隊伍開個簡短會議,詢問各內(nèi)審成員對內(nèi)審的依據(jù)、要求是否沒有任何困惑。 7、內(nèi)審末次召開方面 某些公司每次的內(nèi)審末次會議都不召開或召開的不到位,比如: 1.只是簡單報告了本次內(nèi)審開出的書面不符合報告,而沒有真正對本次內(nèi)審做一個客觀、公正的總結(jié)概述,尤其是對ISO管理體系提出的改進建議或希望公司各部門注意的事項,導致公司**層錯誤地認為“公司ISO管理體系就存在這么幾個不合格”。 2.末次會議參加人員,在某些公司存在**不參與、被審部門負責人不參與,參與的人員除了內(nèi)審組,就是各被審部門派出的辦事員代表。 8、內(nèi)審不符合整改與跟蹤和驗證 1.被審部門對內(nèi)審不符合原因分析查找確定有可能敷衍了事。 2.被審部門不能對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三開展自查自糾。 3.被審部門在整改過程中,看到的只是一個點,沒有考慮到一個面,出現(xiàn)了補東墻漏西墻的情況。 4.內(nèi)審組對不符合的整改跟蹤驗證走過程走形式,沒有嚴格按照五步曲的方法驗證,以起到杜絕同樣或類似的不符合再次發(fā)生。 5.內(nèi)審組對符合的整改跟蹤驗證時忽略了對措施實施證據(jù)的追蹤,只是相信了不符合報告上所填寫的。 總結(jié) ISO管理體系內(nèi)審工作流程: *明確內(nèi)審目的(目標)→*確定內(nèi)審依據(jù)→*組建內(nèi)審組→*任命內(nèi)審組長→*策劃編寫內(nèi)審計劃→*組織編寫內(nèi)審檢查表→*修正內(nèi)審檢查表→*內(nèi)審前內(nèi)審組會議→*實施內(nèi)審(**會議→現(xiàn)場內(nèi)審→末次會議)→*內(nèi)審不符合整改與跟蹤驗證→*編寫并下發(fā)內(nèi)審報告 每次內(nèi)審工作結(jié)束后: 1.根據(jù)內(nèi)審成員的表現(xiàn),評定出優(yōu)秀的內(nèi)審成員給予相應的獎勵 2.綜合考慮被審部門的配合與審核結(jié)果,評定出優(yōu)秀的被審部門給予相應的獎勵 3.向公司**報告本次內(nèi)審的結(jié)果,尤其是對公司ISO管理體系運行實施提出的改進建議
詞條
詞條說明
ISCC認證的審核要點1、審核對象是否在組織內(nèi)部建立起滿足ISCC標準要求的管理體系;2、管理體系的職責分工是否明確,人員能力,尤其是ISCC相關(guān)的能力是否滿足要求;3、管理體系的運行是否足且在期效內(nèi),是否能*企業(yè)關(guān)于可持續(xù)產(chǎn)品的聲明是在期效內(nèi);4、ISCC相關(guān)文件的填寫、維護、歸檔是否達到要求?!氨O(jiān)管鏈”(CoC)是將原材料、中間產(chǎn)品和較終產(chǎn)品的可持續(xù)性信息或索賠聯(lián)系起來的通用術(shù)語。不同的監(jiān)管鏈
ESG--Environment Social Governance? ? ? ?? ? ? ?2023年7月27日,由南方周末主辦、南方周末中國企業(yè)社會責任研究中心承辦、*財經(jīng)大學綠色金融**研究院提供學術(shù)支持的*二屆ESG發(fā)展論壇在廣州舉行。論壇以“負責任投資,高質(zhì)量發(fā)展”為主題,邀請了**機構(gòu)、ESG投資機構(gòu)、
ISCC認證流程1、選擇合適的認證體系和一家具備ISCC資質(zhì)的認證機構(gòu)(CB),并簽訂認證服務(wù)合同;2、在?ISCC網(wǎng)站下載較新的ISCC注冊表并填寫完整,然后發(fā)送到ISCC郵箱進行注冊,3、根據(jù)ISCC要求準備審核材料,并組織內(nèi)部人員進行內(nèi)部審核,完成內(nèi)部審核。準備的材料包括但不限于管理文件、物料平衡記錄臺賬、溫室氣體計算表等,4、認證機構(gòu)對企業(yè)進行外部審核并提出審核意見,企業(yè)**在4
IATF(International Automotive Task Force)汽車工作組?是由世界上主要的汽車制造商及協(xié)會于1996年成立的一個機構(gòu)。在和ISO9001:2000版標準結(jié)合的基礎(chǔ)上,在ISO/TC176的認可下,出了ISO/TS16949?:2002?這個規(guī)范。2009年為:ISO/TS16949:2009.執(zhí)行的較新標準為:IATF16949:2
公司名: 環(huán)信認證(廣東)有限公司
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